安(ān)康(kāng)水務集團召開審計工(gōng)作情況通報會

2022-10-12 19:02

    10月(yuè)12日(rì)上(shàng)午,集團公司組織召開(kāi)內部審計工作情況通報會(huì),會議由(yóu)總會計師陳世(shì)安主持(chí),公司黨委書記、董事長陳少(shǎo)林(lín),黨委副書記、總經理任波,紀(jì)委書(shū)記盧宏(hóng)麗,審計委(wěi)員會成員以及各子(分)公司相關部門主要負責人參會。

    會議就2021年(nián)下半年財務收支和預算執行、貫徹執行中央八項(xiàng)規定精神、製度(dù)執行情況以及涉水領(lǐng)域腐敗問題專項(xiàng)審計(jì)調查的審計情況以及內審工作中發現的問題進行了通報。

          會議指出,此次審計工作是集團公司(sī)董事會(huì)履職盡責的(de)充分體現,審計工作紮實深入、成效顯著。發現的(de)問(wèn)題較往年呈現出問題由大變小、由多變少的特點,充分說明集團公司各項工作流程趨於完善,內控管理愈發健全,整體情況良好。下一步,各子(分)公司、各部(bù)門要充(chōng)分(fèn)提高政治站位,強化審計監督作用,建立長效(xiào)機製,全麵落實審計整改(gǎi);要加強人才建設,提高審計質(zhì)量水平,讓內部審計真正發揮“保駕護航(háng)”的作用。

    會議(yì)強調(diào),要正確認識此(cǐ)次審計發現(xiàn)的問題,吸(xī)取經驗教訓,強化責任(rèn)、明確(què)時限,采取過硬措(cuò)施切實抓(zhuā)好問題整改(gǎi)。同時要進行深入剖析,切實加強企業管理,全方位防(fáng)範風險,提升治理能力,確保企業穩健運行。

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